Wprowadzone pozycje na liście są później wykorzystywane przy dodawaniu pozycji faktury (patrz: "Okno dodawania/edycji faktury").
Aby wyświetlić listę należy z menu głównego Spedycja wybrać Pozycje faktury.
  | 
  | 
Dodatkowe elementy w menu rozwijanym: •Zmień dane dla zaznaczonych rekordów -> ➢Rodzaj kosztu - zmień rodzaj kosztu dla zaznaczonych pozycji; ➢Nr konta sprzedaż - szybkie wprowadzenia dla danej/danych pozycji numeru konta sprzedaży wykorzystywanego w eksporcie do "WF-Fakir" i/lub "Symfonia FK"; ➢Nr konta zakup - szybkie wprowadzenia dla danej/danych pozycji numeru konta zakupu wykorzystywanego w eksporcie do "WF-Fakir" i/lub "Symfonia FK".  | 
  | 
Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycje z listy.
Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.  | 
  | 
1.Kliknij LPM na przycisku  2.Program otworzy okno dodawania nowej pozycji faktury. Aby zapisać pozycję do bazy danych należy wypełnić pole oznaczone niebieską ramką: •Nazwa - nazwa pozycji. 3.W zależności od potrzeb wypełnić pozostałe pola. 4.Przejdź do opisu pozostałe przyciski okna (poniżej).  | 
  |