Otwiera listę faktur zakupu.
Aby otworzyć listę należy z menu głównego Spedycja wybrać Faktury zakupu.
Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć fakturę zakupu.
Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję: 
Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach. 
 | 
  
 | 
 
 
 
Zaznaczenie pozycji Od - Do 
1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej). 2.Nacisnąć i trzymając klawisz   kliknąć na pozycji do na liście (poz.2). 3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę:   lub   (patrz: "Pasek narzędziowy list").  Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.  
Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście 
1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej). 2.Nacisnąć i trzymając klawisz   klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2). 3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę:   lub   (patrz: "Pasek narzędziowy list").  Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.  
Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście 
1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście. 2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje. 
lub nacisnąć kombinację klawiszy:    . 3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę:   lub   (patrz: "Pasek narzędziowy list")  | 
  
 | 
 
 
 
 | 
  
 | 
 
Dodatkowe elementy w "pasku narzędziowym listy": 
•  i   za pomocą tych przycisków można zaimportować lub wyeksportować faktury zakupu z/do pliku "xml" lub "csv". 
Niezależnie od ustawienia filtrów eksportowane są wszystkie faktury zakupu zapisane w bazie danych programu. 
 | 
  
 | 
 
 
 
•  - Zapłać - otwiera okno wyboru daty płatności - po zatwierdzeniu faktura zostanie "zapłacona" (dostępne również w rozwijanym menu); •  - Kompensata - (dostępne również w rozwijanym menu); •  - Edytuj firmę - otwiera okno "edycji firmy", powiązanej z zaznaczoną fakturą (dostępne również w rozwijanym menu); •  - Pobierz dokumenty z CDN XL - polecenie to umożliwia zaimportowanie faktur zakupu z programu CDN XL; Dodatkowe elementy w rozwijanym menu: 
•Dodaj notę korygującą - dla zaznaczonej wcześniej faktury zostanie otwarte okno dodawania noty korygującej; •Dodaj fakturę korygującą - dla zaznaczonej wcześniej faktury zostanie otwarte okno dodawania faktury korygującej; •Zmień wartość brutto faktury - jeśli wartość brutto wyliczona/zaokrąglona przez program różni się od rzeczywistej wartości brutto faktury to za pomocą tego polecenia można tę wartość zmienić w programie; •Drukuj dekretację - otwiera okno podglądu dekretacji - na wydruku widoczny jest numer faktury oraz tabela zawierająca kolumny: Nazwa pozycji, Kwota netto i Numer konta;  | 
  
 | 
 
Opis okna dodawania faktury zawarty jest w rozdziale: "Okno dodawania/edycji faktury".